DFB/24/0076 |
videoseminár |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
42,00 € |
29.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
OBJ014/24 |
sady pre robotiku-BBC Micro:bit(DIGI) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
RLX components, s.r.o. |
31389457 |
|
1 200,00 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
DFB/24/0050 |
sady pre robotiku-BBC Micro:bit(DIGI) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
RLX components, s.r.o. |
31389457 |
|
1 164,72 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DZ 1/2024 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Rodičovské združenie pri SOŠ pedagogickej v Prešove |
37937561 |
Iné |
198,00 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Mgr Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
DZ 2/2024 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Rodičovské združenie pri SOŠ pedagogickej v Prešove |
37937561 |
Iné |
72,00 € |
08.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
OBJ018/24 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SA-PEhAES |
36467472 |
|
90,00 € |
12.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
DFB/24/0070 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SA-PEhAES |
36467472 |
|
83,23 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0011 |
tlačivá |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
72,20 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
OBJ008/24 |
školské tlačivá na školský rok 2024/2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
1 000,00 € |
20.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
DFB/24/0075 |
školské tlačivá |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
498,07 € |
24.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0061 |
porada riaditeľov |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0074 |
porada |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
17.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0002 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,11 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0001 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/23/0272 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,08 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/23/0271 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,56 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0019 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0018 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,08 € |
08.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0017 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,56 € |
08.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0016 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,51 € |
08.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |