ŠJ pri Gymnáziu


Informácie
  • Názov: ŠJ pri Gymnáziu
  • IČO: 00161268
  • Adresa: Daxnerova 88, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/20/0188 náklady na elektrickú energiu 11/2020 - vyúčtovanie Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 86,68 € 21.12.2020 30.12.2020 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/20/0179 náklady na elektrickú energiu - vyúčtovanie 09,10/2020, preddavok 11,12/2020 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 431,65 € 15.12.2020 30.12.2020 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/20/0175 prenájom a pranie rohoží Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 83,58 € 11.12.2020 30.12.2020 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/20/0174 náklady na dávkovače dezinfekcie a náplň - COVID Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 135,43 € 11.12.2020 30.12.2020 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/19/0013 náklady na dodávku vody,vodné a stočné Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium 00161268 533,07 € 24.01.2019 20.02.2019 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/19/0014 správa kotolne za 01/2019 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium 00161268 53,33 € 24.01.2019 20.02.2019 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/19/0015 elektrická energia za 12/2018-nedoplatok Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium 00161268 194,97 € 24.01.2019 20.02.2019 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/19/0017 stravné 01/2019 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠJ pri Gymnáziu 00161268 234,05 € 05.02.2019 15.03.2019 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFS/19/0003 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠJ pri Gymnáziu 00161268 90,60 € 05.02.2019 15.03.2019 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/19/0027 stravovanie 02/2019 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠJ pri Gymnáziu 00161268 156,55 € 01.03.2019 13.04.2019 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFS/19/0004 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠJ pri Gymnáziu 00161268 60,60 € 01.03.2019 13.04.2019 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/19/0028 náklady na teplo za 01.-02. 2019 - preddavok Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium 00161268 1 153,74 € 05.03.2019 13.04.2019 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/19/0029 správa kotolne za 02/2019 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium 00161268 53,33 € 05.03.2019 13.04.2019 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/19/0030 náklady na elektrickú energiu za 01.-02.2019 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium 00161268 675,36 € 05.03.2019 13.04.2019 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/19/0038 stravovanie 03/2019 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠJ pri Gymnáziu 00161268 260,40 € 01.04.2019 16.05.2019 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFS/19/0005 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 ŠJ pri Gymnáziu 00161268 100,80 € 01.04.2019 16.05.2019 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/19/0040 náklady na vodné a stočné Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium 00161268 398,71 € 02.04.2019 16.05.2019 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/19/0047 náklady na elektrickú energiu za 02.a03.2019 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium 00161268 572,85 € 09.04.2019 16.05.2019 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/19/0048 pranie rohoží Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium 00161268 138,69 € 09.04.2019 16.05.2019 Ing.Lýdia Baranová Faktúra
DFB/19/0049 správa kotolne 03/2019 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 00162230 Gymnázium 00161268 53,33 € 09.04.2019 16.05.2019 Ing.Lýdia Baranová Faktúra