Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/25/0114
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 02.06.2025
- Celková hodnota: 98,61 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť