Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0155
- Popis fakturovaného plnenia: suroviny kuchyňa
- Dátum doručenia: 30.09.2024
- Celková hodnota: 380,37 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť