Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0235
- Popis fakturovaného plnenia: suroviny kuchyňa
- Dátum doručenia: 24.10.2023
- Celková hodnota: 136,91 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť