Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0066
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 15.03.2023
- Celková hodnota: 243,96 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť