Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0053
- Popis fakturovaného plnenia: suroviny kuchyňa
- Dátum doručenia: 27.02.2023
- Celková hodnota: 337,33 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť