Obstarávateľ
            
        	    - Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
 
    
        
        
     
    
    
        
        	Informácie o faktúre
            
            	
            	- Číslo faktúry: DFP/23/0032
- Popis fakturovaného plnenia: suroviny kuchyňa
- Dátum doručenia: 31.01.2023
- Celková hodnota: 546,27 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.02.2023
- Poznámka: 
 
     
 
     
Tlačiť