Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0117
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 20.05.2026
- Celková hodnota: 15,83 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.05.2026
- Poznámka:
Tlačiť