Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0235
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby
- Dátum doručenia: 07.10.2025
- Celková hodnota: 42,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť