Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0187
- Popis fakturovaného plnenia: voda, stočné 09.5.-22.8.2025
- Dátum doručenia: 28.08.2025
- Celková hodnota: 1 568,78 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.09.2025
- Poznámka:
Tlačiť