Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0138
- Popis fakturovaného plnenia: voda, stočné 1.1.-30.6.2025 ŠH
- Dátum doručenia: 30.06.2025
- Celková hodnota: 490,53 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť