Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0243
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 21.10.2024
- Celková hodnota: 231,53 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť