Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0232
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 11.10.2024
- Celková hodnota: 103,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť