Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0199
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 13.09.2023
- Celková hodnota: 121,92 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.09.2023
- Poznámka:
Tlačiť