Faktúra č. 0087/26

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  • IČO: 00162175
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0087/26
  • Popis fakturovaného plnenia: V4 - Roll-up
  • Dátum doručenia: 01.04.2026
  • Celková hodnota: 49,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0087/26
  • Dátum zverejnenia: 14.04.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0087/26 V4 - Roll-up Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 KKFOL s. r. o. 53232739 49,20 € 01.04.2026 14.04.2026 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
Tlačiť