DFB/24/0044 |
revízia hasiacich prístrojov |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
504,29 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0036 |
príspevok zamestnávateľa za dodávku obedov v mesiaci február 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Súkromná školská jedáleň 17.novembra 3723/13, Prešov |
53390920 |
|
815,85 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0049 |
príspevok zamestnávateľa za dodávku obedov v mesiaci marec 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Súkromná školská jedáleň 17.novembra 3723/13, Prešov |
53390920 |
|
901,32 € |
08.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0021 |
príspevok zamestnávateľa za dodávku obedov v mesiaci január 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Súkromná školská jedáleň 17.novembra 3723/13, Prešov |
53390920 |
|
903,91 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0005 |
RAP za rok 2024 - v zmysle zmluvy SPIN283-2007/S/OvZP |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0064 |
príspevok zamestnávateľa za dodávku obedov v mesiaci apríl 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Súkromná školská jedáleň 17.novembra 3723/13, Prešov |
53390920 |
|
1 036,00 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0060 |
odber elektriny za obdobie od 01.03.2024 do 31.03.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 163,02 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0042 |
odber elektriny za obdobie od 01022024 do 29022024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 165,24 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0027 |
odber elektriny za obdobie od 01012024 do 31012024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 328,69 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0014 |
vyúčtovacia faktúra za odber plynu od 01.01.2023 do 31. 12. 2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 631,14 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0030 |
vodné, stočné a voda z povrchového odtoku za obdobie od 28.11.2023 - 21.02.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
VVS,a.s. |
36570460 |
|
1 720,16 € |
28.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0012 |
odber elektriny za obdobie od 01122023 do 31122023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 681,14 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0022 |
odber zemného plynu za obdobie od 01.02.2024 do 29.02.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 907,00 € |
06.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0048 |
odber zemného plynu za obdobie od 01.04.2024 do 30.04.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 907,00 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0063 |
odber zemného plynu za obdobie od 01.05.2024 do 31.05.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 907,00 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0035 |
odber zemného plynu za obdobie od 01.03.2024 do 31.03.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 907,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0017 |
odber zemného plynu za obdobie od 01.01.2024 do 31.01.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 907,00 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0015 |
lyžiarsky kurz v termíne od 15. 1. 2024 do 19.1.2024,hotel Hrabovo,Hrabovská dolina |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Detská rekreácia s.r.o. |
51829495 |
|
4 500,00 € |
22.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0041 |
lyžiarsky kurz v termíne od 04. 03. 2024 do 08.03.2024,penzión Liptov, Liptovský Ján |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Detská rekreácia s.r.o. |
51829495 |
|
6 000,00 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |