DFB/24/0044 |
revízia hasiacich prístrojov |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
504,29 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0043 |
odber elektriny za obdobie od 01.02.2024 do 29.02.2024 - školská chata, Bžany 127 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
16,58 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0042 |
odber elektriny za obdobie od 01022024 do 29022024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 165,24 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
OV/24/0005 |
Objednávame si u Vás revíziu hasiacich prístrojov a dodanie 3 ks hasiacich prístrojov. |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
0,00 € |
13.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0041 |
lyžiarsky kurz v termíne od 04. 03. 2024 do 08.03.2024,penzión Liptov, Liptovský Ján |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Detská rekreácia s.r.o. |
51829495 |
|
6 000,00 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0038 |
VUC NET DSL - dátové služby 02/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0040 |
hlasové služby za obdobie 01022024 - 29022024, služobný mobil |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
O2 Slovakia |
47259116 |
|
44,00 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0039 |
hlasové služby od 01022024 - do 29022024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,23 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0037 |
materiál |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SIKO KÚPEĽNE a. s. |
43864074 |
|
67,43 € |
06.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
OV/24/0004 |
Objednávame si u Vás tento materiál:
obklad 20x25 cm béžová lesk - 3 m2 á 9,49 €
obklad 20x25 cm šedá lesk - 3 m2 á 9,49 €
lepidlo C2TE - 1ks á 10,49 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SIKO KÚPEĽNE a. s. |
43864074 |
|
0,00 € |
06.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0036 |
príspevok zamestnávateľa za dodávku obedov v mesiaci február 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Súkromná školská jedáleň 17.novembra 3723/13, Prešov |
53390920 |
|
815,85 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFS/24/0002 |
príspevok k strave zo SF za február 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Súkromná školská jedáleň 17.novembra 3723/13, Prešov |
53390920 |
|
207,90 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0033 |
Office 365 A3 od 21.02.2024 do 20.03.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
exe,a.s. |
17321450 |
|
113,40 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0035 |
odber zemného plynu za obdobie od 01.03.2024 do 31.03.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 907,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0032 |
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 03/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
30,00 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0034 |
čistenie kanalizácie |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
MP KANAL, service, s.r.o. |
45965838 |
|
115,20 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0031 |
servis 2 jednotiek |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
82,80 € |
28.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0030 |
vodné, stočné a voda z povrchového odtoku za obdobie od 28.11.2023 - 21.02.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
VVS,a.s. |
36570460 |
|
1 720,16 € |
28.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
Dodatok č. 1 k Zmluve o obstaraní zájazdu |
Dodatok č. 1 k Zmluve o obstaraní zájazdu |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Detská rekreácia s.r.o. |
51829495 |
Iné |
0,00 € |
22.02.2024 |
24.02.2024 |
|
23.02.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Zmluva |
OV/24/0003 |
Objednávame si u Vás prečistenie ležatej kanalizácie v suteréne. |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
MP KANAL, service, s.r.o. |
45965838 |
|
0,00 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |