innogy Slovensko, s.r.o.


Informácie
  • Názov: innogy Slovensko, s.r.o.
  • IČO: 44291809
  • Adresa: Mlynská 31, 040 01 KOŠICE

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/20/0016 zemný plyn PČ 9/2020 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 4,00 € 07.09.2020 11.09.2020 Juraj Budiš Faktúra
DFB/20/0213 zemný plyn 9/2020 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 21,90 € 07.09.2020 11.09.2020 Juraj Budiš Faktúra
DFB/20/0257 zemný plyn 10/2020 byt SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 21,90 € 07.10.2020 13.10.2020 Juraj Budiš Faktúra
DFB/20/0256 zemný plyn 10/2020 ŠK+ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 3 584,10 € 07.10.2020 13.10.2020 Juraj Budiš Faktúra
DFP/20/0018 zemný plyn PČ 10/2020 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 4,00 € 07.10.2020 13.10.2020 Juraj Budiš Faktúra
DFB/20/0298 zemný plyn 11/2020 ŠK+ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 3 584,10 € 05.11.2020 13.11.2020 Juraj Budiš Faktúra
DFB/20/0297 zemný plyn 11/2020 byt SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 21,90 € 05.11.2020 13.11.2020 Juraj Budiš Faktúra
DFP/20/0020 zemný plyn PČ 11/2020 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 4,00 € 05.11.2020 17.11.2020 Juraj Budiš Faktúra
DFB/20/0353 zemný plyn 12/2020 ŠK+ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 3 584,10 € 07.12.2020 10.12.2020 Juraj Budiš Faktúra
DFP/20/0022 zemný plyn PČ 12/2020 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 4,00 € 07.12.2020 10.12.2020 Juraj Budiš Faktúra
DFB/20/0352 zemný plyn 12/2020 byt SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 21,90 € 07.12.2020 10.12.2020 Juraj Budiš Faktúra
DFP/19/0002 vyúčtovanie plynu 2018 PČ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 1,45 € 22.01.2019 26.01.2019 Juraj Budiš Faktúra
DFB/19/0016 vyúčtovanie plynu 2018 ŠK+ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 3 416,11 € 22.01.2019 26.01.2019 Juraj Budiš Faktúra
DFP/19/0003 zemný plyn 2/2019 PČ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 4,00 € 08.02.2019 16.02.2019 Juraj Budiš Faktúra
DFB/19/0036 zemný plyn 2/2019 ŠK+ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 3 071,30 € 08.02.2019 16.02.2019 Juraj Budiš Faktúra
DFP/19/0006 zemný plyn 3/2019 PČ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 4,00 € 07.03.2019 13.03.2019 Juraj Budiš Faktúra
DFB/19/0068 zemný plyn 3/2019 ŠK+ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 3 071,30 € 07.03.2019 13.03.2019 Juraj Budiš Faktúra
DFB/19/0089 zemný plyn 4/2019 ŠK+ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 3 071,30 € 08.04.2019 12.04.2019 Juraj Budiš Faktúra
DFP/19/0008 zemný plyn 4/2019 PČ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 4,00 € 08.04.2019 12.04.2019 Juraj Budiš Faktúra
DFB/19/0124 zemný plyn 5/2019 ŠK+ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 3 071,30 € 09.05.2019 18.05.2019 Juraj Budiš Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »