Tomkat s.r.o.
Informácie
- Názov: Tomkat s.r.o.
- IČO: 36505561
- Adresa: Záhradná 33, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/24/0471 | vodoinštalačný materiál, batérie - dielne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | 00161829 | Tomkat s.r.o. | 36505561 | 527,02 € | 18.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
295/24 | Objednávame si u Vás vodárensky materiál. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Tomkat s.r.o. | 36505561 | 632,42 € | 10.12.2024 | 18.12.2024 | Objednávka | |||||
DFB/24/0384 | vodoinštalačný materiál ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Tomkat s.r.o. | 36505561 | 236,42 € | 24.10.2024 | 28.10.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
250/24 | Objednávame si u Vás vodárensky materiál. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Tomkat s.r.o. | 36505561 | 236,42 € | 16.10.2024 | 26.10.2024 | Objednávka | |||||
DFB/24/0344 | vodoinštalačný materiál ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Tomkat s.r.o. | 36505561 | 295,57 € | 01.10.2024 | 04.10.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
230/24 | Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Tomkat s.r.o. | 36505561 | 295,57 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Objednávka | |||||
DFB/24/0285 | vodoinštalačný materiál ŠB2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Tomkat s.r.o. | 36505561 | 28,31 € | 08.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
193/24 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Tomkat s.r.o. | 36505561 | 28,31 € | 31.07.2024 | 10.08.2024 | Objednávka | |||||
DFB/24/0170 | vodoinštalačný materiál ŠI,ŠK | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Tomkat s.r.o. | 36505561 | 43,16 € | 13.05.2024 | 17.05.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
113/24 | Objednávame si u Vás umývadlové sifóny. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Tomkat s.r.o. | 36505561 | 43,16 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Objednávka | |||||
DFB/24/0125 | vodoinštalačný materiál ŠK, ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Tomkat s.r.o. | 36505561 | 424,85 € | 08.04.2024 | 18.04.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
087/24 | Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Tomkat s.r.o. | 36505561 | 424,85 € | 28.03.2024 | 08.04.2024 | Objednávka | |||||
DFB/24/0054 | vodoinštalačný materiál -hospodárske, sekretariát, riaditeľňa | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Tomkat s.r.o. | 36505561 | 66,21 € | 14.02.2024 | 16.02.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
045/24 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Tomkat s.r.o. | 36505561 | 66,21 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Objednávka | |||||
DFB/23/0394 | vodoinštalačný materiál pre ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Tomkat s.r.o. | 36505561 | 318,94 € | 25.10.2023 | 27.11.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
174/23 | Objednávame si u Vás radiátor a armatúrové príslušenstvo na ŠI. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Tomkat s.r.o. | 36505561 | 353,78 € | 17.08.2023 | 25.08.2023 | Objednávka | |||||
DFB/23/0452 | vodoinštalačný materiál pre ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Tomkat s.r.o. | 36505561 | 697,82 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/23/0428 | vodoinštalačný materiál pre ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Tomkat s.r.o. | 36505561 | 174,24 € | 22.11.2023 | 25.11.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
255/23 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Tomkat s.r.o. | 36505561 | 174,24 € | 15.11.2023 | 24.11.2023 | Objednávka | |||||
DFB/23/0424 | vodoinštalačný materiál pre ŠI-batérie, sprchové súpravy, ohrievač vody | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Tomkat s.r.o. | 36505561 | 1 876,81 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Juraj Budiš | Faktúra |