Objednávka č. 193/15

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 193/15
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás záväzne: 100 ks súprava pero a pentelka v sume 1 ks/36,419 v celkovej sume 3 641,88 € s DPH.
  • Dátum vyhotovenia: 18.12.2015
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/15/0419 súprava pero a pentelka 100 ks SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TAMPEX Presov,spol.s.r.o. 36466280 3 641,88 € 18.12.2015 23.12.2015 Juraj Budiš Faktúra
Tlačiť