Objednávka č. 042/21

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 042/21
  • Popis objednaného plnenia: Tonery do tlačiarne hospodárske oddelenie a sekretriát
  • Dátum vyhotovenia: 12.04.2021
  • Celková hodnota: 242,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2021
  • Poznámka:
Tlačiť