Faktúra č. DFS/25/0013

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/25/0013
  • Popis fakturovaného plnenia: káva pre zamestnancov
  • Dátum doručenia: 19.09.2025
  • Celková hodnota: 179,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.145/25
  • Dátum zverejnenia: 25.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť