Faktúra č. DFS/24/0014

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/24/0014
  • Popis fakturovaného plnenia: tesco poukážky pre zamestnancov
  • Dátum doručenia: 18.11.2024
  • Celková hodnota: 2 320,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.268/24
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť