Faktúra č. DFS/24/0009

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/24/0009
  • Popis fakturovaného plnenia: teambuilding-ubytovanie,strava
  • Dátum doručenia: 15.07.2024
  • Celková hodnota: 2 297,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť