Faktúra č. DFS/24/0008

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/24/0008
  • Popis fakturovaného plnenia: doprava 1.-2.7.2024 výlet
  • Dátum doručenia: 08.07.2024
  • Celková hodnota: 650,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.165/24
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť