Faktúra č. DFS/23/0014

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/23/0014
  • Popis fakturovaného plnenia: slávnostná večera pri príležitosti ukončenia roka pre 73 osôb
  • Dátum doručenia: 22.12.2023
  • Celková hodnota: 569,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.338/23
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť