Faktúra č. DFS/23/0013

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/23/0013
  • Popis fakturovaného plnenia: vianočné balíčky zo SF - 78 zamestnancov
  • Dátum doručenia: 14.12.2023
  • Celková hodnota: 1 805,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 309/23
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť