Faktúra č. DFS/23/0012

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/23/0012
  • Popis fakturovaného plnenia: Tesco poukážky pre zamestnancov - 78 ks
  • Dátum doručenia: 13.12.2023
  • Celková hodnota: 2 340,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.304/23
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť