Faktúra č. DFS/22/0009
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Námestie mieru 1, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/22/0009
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky 7/2022 zo SF
- Dátum doručenia: 30.06.2022
- Celková hodnota: 94,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 07.07.2022
- Poznámka: