Faktúra č. DFS/22/0008

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/22/0008
  • Popis fakturovaného plnenia: strava SF 5/2022
  • Dátum doručenia: 07.06.2022
  • Celková hodnota: 182,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z19.3.15,dod.22.8.19
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť