Faktúra č. DFS/22/0002

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/22/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: strava SF 2/2022
  • Dátum doručenia: 28.02.2022
  • Celková hodnota: 99,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: dodatok 22.8.2019
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť