Faktúra č. DFS/21/0021

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/21/0021
  • Popis fakturovaného plnenia: strava 11/2021 - SF
  • Dátum doručenia: 08.12.2021
  • Celková hodnota: 163,25 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o dielo z 19.3.2015
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť