Faktúra č. DFS/21/0019

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/21/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: strava 10/2021 SF
  • Dátum doručenia: 09.11.2021
  • Celková hodnota: 159,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
  • Dátum zverejnenia: 16.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť