Faktúra č. DFS/21/0017

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/21/0017
  • Popis fakturovaného plnenia: strava 09/2021 - SF
  • Dátum doručenia: 05.10.2021
  • Celková hodnota: 138,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zml.o D z 19.5.2015
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť