Faktúra č. DFS/21/0011

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/21/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: SF - slávnostné ukončenie škols. r. 2020-2021
  • Dátum doručenia: 07.07.2021
  • Celková hodnota: 1 483,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 076/21
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2021
  • Poznámka:
Tlačiť