Faktúra č. DFS/21/0008

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/21/0008
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné listky 04/2021 SF
  • Dátum doručenia: 07.05.2021
  • Celková hodnota: 272,25 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2021
  • Poznámka:
Tlačiť