Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/21/0008
- Popis fakturovaného plnenia: stravné listky 04/2021 SF
- Dátum doručenia: 07.05.2021
- Celková hodnota: 272,25 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.05.2021
- Poznámka:
Tlačiť