Faktúra č. DFS/21/0006

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/21/0006
  • Popis fakturovaného plnenia: obedy 03/21 SF
  • Dátum doručenia: 13.04.2021
  • Celková hodnota: 12,25 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 19. 3. 2015
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2021
  • Poznámka:
Tlačiť