Faktúra č. DFS/20/0022

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/20/0022
  • Popis fakturovaného plnenia: slávnostný obed SF 54 zam-cov
  • Dátum doručenia: 21.12.2020
  • Celková hodnota: 329,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť