Faktúra č. DFS/20/0018

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/20/0018
  • Popis fakturovaného plnenia: darček k Vianociam - zam-ci
  • Dátum doručenia: 11.12.2020
  • Celková hodnota: 71,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť