Faktúra č. DFS/20/0017

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/20/0017
  • Popis fakturovaného plnenia: darčekové tašky pre zamcov - 72 ks
  • Dátum doručenia: 09.12.2020
  • Celková hodnota: 18,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť