Faktúra č. DFS/20/0010

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/20/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné listky zo SF 8/2020
  • Dátum doručenia: 03.09.2020
  • Celková hodnota: 44,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2020
  • Poznámka:
Tlačiť