Faktúra č. DFS/20/0004

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/20/0004
  • Popis fakturovaného plnenia: obedy zo SF 3/2020
  • Dátum doručenia: 28.04.2020
  • Celková hodnota: 29,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
  • Dátum zverejnenia: 05.05.2020
  • Poznámka:
Tlačiť