Faktúra č. DFS/19/0015

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/19/0015
  • Popis fakturovaného plnenia: nákupné poukážky Kaufland 70 ks pre zamestnancov
  • Dátum doručenia: 16.12.2019
  • Celková hodnota: 2 100,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.207/19
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť