Faktúra č. DFS/19/0014

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/19/0014
  • Popis fakturovaného plnenia: Vianočný dar zamestnancom - zo SF
  • Dátum doručenia: 12.12.2019
  • Celková hodnota: 1 155,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 199/19
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť