Faktúra č. DFS/19/0013

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/19/0013
  • Popis fakturovaného plnenia: strava 11/2019 SF
  • Dátum doručenia: 10.12.2019
  • Celková hodnota: 197,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť