Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/19/0013
- Popis fakturovaného plnenia: strava 11/2019 SF
- Dátum doručenia: 10.12.2019
- Celková hodnota: 197,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
- Dátum zverejnenia: 14.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť