Faktúra č. DFS/19/0010

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/19/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné zo SF 8/2019
  • Dátum doručenia: 19.09.2019
  • Celková hodnota: 31,24 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: dod.4/19 z 30.1.19
  • Dátum zverejnenia: 25.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť