Faktúra č. DFS/19/0008

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/19/0008
  • Popis fakturovaného plnenia: darčekové poukážky zo SF nep.zam. - 16 ks
  • Dátum doručenia: 18.06.2019
  • Celková hodnota: 480,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 26.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť